Grupa poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności, w szczególności marżę EBITDA, która po korektach wzrosła o ponad 2 p.p do 25,2 proc. - Wyniki Polenergii po trzech kwartałach pokazują, że spółka jest na ścieżce trwałego wzrostu. Nasza strategia zapewnia stabilne i zdywersyfikowane dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności - podkreśla Zbigniew Prokopowicz, prezes Polenergii. Dodaje, że w 2014 roku spółka zanotowała znaczący wzrost wolumenu sprzedaży i dystrybucji w segmencie dystrybucji, co wynikało z przyłączenia nowych obiektów oraz wzrostu średnich stawek dystrybucyjnych. W sektorze biomasy osiągnięto widoczną poprawę wynikającą z zakończonej restrukturyzacji, która ograniczyła jednostkowe koszty produkcji. - W obszarze energetyki wiatrowej pomogły nam lepsze niż przed rokiem warunki wietrzne – zaznacza Prokopowicz.
Spółka liczy na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych oraz rentowności. Strategia na najbliższe dwa lata będzie koncentrować się na znaczącym wzroście zainstalowanych mocy wiatrowych. Do 2016 roku chce dysponować portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 461 MW.
Polenergia realizuje długoterminową strategię zakładającą stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i regulowanej infrastruktury elektrycznej i gazowej. Celem zarządu jest regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy począwszy od roku 2017.
Znacząca część wypracowanych przez Grupę zysków będzie służyła finansowaniu wkładu własnego do realizacji nowych projektów przy współudziale finansowania dłużnego. Jednocześnie, długoterminowym celem grupy jest utrzymanie skorygowanego wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy po uwzględnieniu pełno-rocznych wyników wszystkich projektów wiatrowych oddanych do użytkowania po roku 2016 na poziomie poniżej 3x.
Jeszcze w tym roku Polenergia uruchomi dwie lądowe farmy w Gawłowicach i Rajgrodzie o łącznej mocy ok. 67 MW. Farmy te zwiększą wynik EBITDA w roku 2015 o ok. 50 mln zł. Obydwa projekty zostaną wybudowane i oddane do operacji w rekordowym czasie ok. 11-12 miesięcy od pozyskania finansowania. Pod koniec 2015 roku uruchomiony zostanie projekt Skurpie o mocy 38 MW. Te trzy farmy, o łącznej mocy ok. 104 MWe, w 2016 roku powiększą EBITDA o ok. 85 mln zł, a po uwzględnieniu dalszej rozbudowy (ok.14 MWe) o kolejne 10 mln zł. Kolejne 204 MW znajduje się w fazie pozyskiwania finansowania z planowanym terminem oddania do użytkowania w pierwszej połowie 2016 roku. Oczekiwany wpływ na wynik EBITDA grupy w 2017 roku wynosi ok. 190-200 mln zł.